為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提升經(jīng)營(yíng)效益,最大限度地維護(hù)廣大職工和股東權(quán)益,10月12日至11月30日,公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理彭瑞華帶隊(duì),監(jiān)事會(huì)主席吳一江任組長(zhǎng),董事會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)吳林、監(jiān)事黃文任副組長(zhǎng),辦公、監(jiān)察審計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)人員組成的檢查組,對(duì)公司所轄18家二級(jí)單位、子公司經(jīng)營(yíng)效益、財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行情況進(jìn)行巡回檢查。
此次巡查分成兩個(gè)小組進(jìn)行,一組負(fù)責(zé)檢查各單位收入情況、資金管理、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作情況;一組負(fù)責(zé)檢查六項(xiàng)可控成本計(jì)劃執(zhí)行、預(yù)算外資金使用、流程管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行情況。在檢查組領(lǐng)導(dǎo)的影響和帶動(dòng)下,各檢查小組人員克服檢查單位多、時(shí)間緊、日常業(yè)務(wù)繁雜等困難,甚至犧牲休息時(shí)間,調(diào)閱憑證、查看附件、核實(shí)情況,對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。檢查組每檢查一個(gè)單位,都組織單位班子成員、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員召開(kāi)檢查情況通報(bào)會(huì),就工作中存在的問(wèn)題、亮點(diǎn)一一進(jìn)行通報(bào),并有針對(duì)性地提出整改建議和工作要求。
各單位對(duì)檢查組提出的問(wèn)題和不足非常重視,大部分單位在通報(bào)會(huì)后立即采取措施,按會(huì)議要求及時(shí)整改落實(shí)了有關(guān)問(wèn)題。
公司將在近期對(duì)此次巡回檢查的整體情況進(jìn)行通報(bào),為基層規(guī)范財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作、提高經(jīng)營(yíng)效益提供指導(dǎo)意見(jiàn),并將有重點(diǎn)地抽查被檢單位,對(duì)須整改落實(shí)的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查。